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项目采购审计计划表word模板
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采购部内部管理控制制度审计报告
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司法审计服务采购项目、案件审计服务费用报价审批表
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财务决算审计进度保证措施提供详细的进度方案,并提供具体可行、详细的工期保障措施,能及时且按要求完成采购人交代的工作任务,包含但不限于:服务整体进度安排、整体工作部署、服务计划进度流程等内容。
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事业单位工程项目管理内控制度是否存在缺陷,确定内部控制是否得到较好执行;审查工程项目预算收支、政府采购管理、资产管理、项目台账和合同履行等内部管理情况的审计方案,内容包括审计的工作标准与要求、优质服务承诺、进度保证措施、审计实施过程中突发事件处理机制及预案、质量控制制度及保证措施得力、审计措施合理化建议且有采纳价值
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关于进一步做好采购交易领域突出问题专项治理工作情况自查自纠报告 一、工作部署及推进情况 …… 二、自查自纠问题情况 …… 三、整改目标及整改成效(包含对巡察、审计已发现问题的 整改) …… 四、存在的问题及困难 ……
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企业内部采购审计报告范文
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内部审计报告-采购与付款范文
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企业采购合同的内部审计报告
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浅议企业材料采购成本控制中的供应商审计
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医院采购项目专项审计报告
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采购部内部审计报告范本
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广州市增城区荔湖小学午餐配餐引入第三方餐饮服务机构专项审计整改报告 区教育局: 2023年7月26日,由广州市增信鸿日会计师事务所有限公司对我校2021年以来学校午餐配餐引入第三方餐饮服务机构项目采购及合同执行情况进行审计。根据审计报告所列出的我校存在的问题,我校高度重视,成立了以赖艳红校长为组长的整改领导工作小组,制定了整改方案,经过这段时间的整改,现报告如下: 一、思想上高度重视 二、行动上狠抓整改落实四、整改工作的反思 …… 特此报告。
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浅谈企业招标采购过程中的审计监督与管理
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(完整版)政府采购审计的内容和方法
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年度采购与付款情况的审计报告【实用】
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内审之采购审计方案-
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医院设备采购审计的工作思路及关键控制点
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工程造价估算集中审核、概算审核、预算审核、结算审核、结算复核或复审、跟踪审计(评审)控制机制完整,及时上报审核方案、制定审核小组成员;控制机制合理且符合国家法律法规之规定,及时开展审核工作;控制机制可操作性强,审核机构可以独立完成并承诺审核小组成员为报备的审核人员;针对采购单位的针对性强,及时向采购人反映。 相关存在问题并已出相应优化措施
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物资采购审计软件设计研究
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内控角度下国有企业物资采购审计工作要点
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