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财务开票

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1、费用审核、合同审核。2、工资核算,工资发放。3、凭证审核,结账,出报表。4、增值税核算,申报,缴款。5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。6、招投标标预算及预算编制。7、年终汇算清缴,工商年报。8、财务软件往来款账面清查,合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。9、高企年报填报,个税手续费退费办理,10、贷客易业务对账11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程,12、组织财务培训,制定工服库存管理制
1、费用审核、合同审核。2、工资核算,工资发放。3、凭证审核,结账,出报表。4、增值税核算,申报,缴款。5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。6、招投标标预算及预算编制。7、年终汇算清缴,工商年报。8、财务软件往来款账面清查,合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。9、高企年报填报,个税手续费退费办理,10、贷客易业务对账11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程,12、组织财务培训,制定工服库存管理制
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1、费用审核、合同审核。
2、工资核算,工资发放。
3、凭证审核,结账,出报表。
4、增值税核算,申报,缴款。
5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。
6、招投标标预算及预算编制。
7、年终汇算清缴,工商年报。
8、财务软件往来款账面清查,
合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。
9、高企年报填报,个税手续费退费办理,
10、贷客易业务对账
11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程,
12、组织财务培训,制定工服库存管理制
1、费用审核、合同审核。 2、工资核算,工资发放。 3、凭证审核,结账,出报表。 4、增值税核算,申报,缴款。 5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。 6、招投标标预算及预算编制。 7、年终汇算清缴,工商年报。 8、财务软件往来款账面清查, 合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。 9、高企年报填报,个税手续费退费办理, 10、贷客易业务对账 11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程, 12、组织财务培训,制定工服库存管理制
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财务开票管理制度开票及财务支出制度
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财务开票管理制度开票及财务支出制度
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财务开票制度
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财务开票制度
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财务开票员岗位职责
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财务开票员的岗位职责
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财务开票制度
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财务开票员的工作总结
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财务开票制度
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财务开票员个人年终总结范文
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开票预约指引-苏州大学财务处
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开票及财务支出制度
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财务开票员年终总结(通用5篇)
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财务报销及开票细则
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考勤表	每月	3次(1-3月)
日常采购	日常	109项
行政用品管理	日常	
盘库	每月	3次(1-3月)
政府项目	随机	升规纳统已通过并已公示
创新型中小企业已通过并已公示
安全培训	每月	24年的年度安全培训计划
1-3月安全培训
卫生检查	每周	办公室、实验室、车间
开票	每月	2月份:9份
3月份:62份
财务表	每月	2次(1-2月)
税务账及税务申报	每月	2次(1-2月)
社保及医保申报	每月	2次(1-2月)
统计局工作对接	每月	23年统计年报
1-2月统计月报
1-3
考勤表 每月 3次(1-3月) 日常采购 日常 109项 行政用品管理 日常 盘库 每月 3次(1-3月) 政府项目 随机 升规纳统已通过并已公示 创新型中小企业已通过并已公示 安全培训 每月 24年的年度安全培训计划 1-3月安全培训 卫生检查 每周 办公室、实验室、车间 开票 每月 2月份:9份 3月份:62份 财务表 每月 2次(1-2月) 税务账及税务申报 每月 2次(1-2月) 社保及医保申报 每月 2次(1-2月) 统计局工作对接 每月 23年统计年报 1-2月统计月报 1-3
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当前企业费用报销主要包括业务费用、管理费用与人员费用,其中差旅费的占比相对高,业务人员更是差旅费用的主要主体。业务人员为了追求更高的业务量,会有较多的出差行程,从而生成了不少出差报销单据,这些单据常常会被积压,导致审核岗的工作量大幅增加。还有些初到的部分员工由于不懂财务和税务规定或对于系统操作与报销要求并不熟悉,在费用报销时,所报销的发票或者单据不符合规定。例如,错票、购买方信息不全、销售方信息不全、发票的开票人和复核人为同一人、发票后所对应的单据不正确、一些类似于运输发票、建筑发票的票据未作备注等。因
当前企业费用报销主要包括业务费用、管理费用与人员费用,其中差旅费的占比相对高,业务人员更是差旅费用的主要主体。业务人员为了追求更高的业务量,会有较多的出差行程,从而生成了不少出差报销单据,这些单据常常会被积压,导致审核岗的工作量大幅增加。还有些初到的部分员工由于不懂财务和税务规定或对于系统操作与报销要求并不熟悉,在费用报销时,所报销的发票或者单据不符合规定。例如,错票、购买方信息不全、销售方信息不全、发票的开票人和复核人为同一人、发票后所对应的单据不正确、一些类似于运输发票、建筑发票的票据未作备注等。因
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请为一名会计季度工作总结,需要体现的主要工作内容为1.内部财务预算的编制



2.内部建账及财务会计核算,开票报税



3.所有涉税事项处理

4.贷款业务办理

5.财务分析



6.固定资产的管理

7.负责单位合资、投资、分立、合并事宜



8.往来对账

9.财产清查

10.账务调整
请为一名会计季度工作总结,需要体现的主要工作内容为1.内部财务预算的编制 2.内部建账及财务会计核算,开票报税 3.所有涉税事项处理 4.贷款业务办理 5.财务分析 6.固定资产的管理 7.负责单位合资、投资、分立、合并事宜 8.往来对账 9.财产清查 10.账务调整
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财务开票合同范本
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请为一名办公室文员季度工作总结,需要体现的主要工作内容为会议记录:1.财务对接要求(1)合同统计(2)开票制作(3)项目计价表开票统计2.分包统计(1)付款申请表(2)计算书(3)费用、金额明细表(4)付款依据(合同)(5)发票3.报销:及时报销(最多隔一天)4.项目成本统计(1)安装:人:分包(付款统计)、临时用工(办公)材:原材料;油品(小于1000自动充);工具;机:绞机、叉车(2)电气:人、财、机5.办公室:1.甲供2.乙供3.考勤表4.每
请为一名办公室文员季度工作总结,需要体现的主要工作内容为会议记录:1.财务对接要求(1)合同统计(2)开票制作(3)项目计价表开票统计2.分包统计(1)付款申请表(2)计算书(3)费用、金额明细表(4)付款依据(合同)(5)发票3.报销:及时报销(最多隔一天)4.项目成本统计(1)安装:人:分包(付款统计)、临时用工(办公)材:原材料;油品(小于1000自动充);工具;机:绞机、叉车(2)电气:人、财、机5.办公室:1.甲供2.乙供3.考勤表4.每
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“供应链业务部于2024年01月完成和钢物流铁精粉运输项目2023年12月1日至2023年12月31日拉运量的核对工作,申请开具发票,含税金额为2,855,511.83元。
根据公司财务制度要求,在项目逾期的情况下,不具备开票条件,经过沟通,和钢物流(新疆)有限公司表示,只有开具发票后,方能挂账走付款审批流程,并优先安排回款。考虑到项目刚刚启动且第一个月回款稳定,特此申请开具已对完运单发票。在开具发票后,供应链业务部将继续加大项目催款力度,与和钢物流保持密切沟通,确保项目尽快完成,并降低应收及逾期款项的风
“供应链业务部于2024年01月完成和钢物流铁精粉运输项目2023年12月1日至2023年12月31日拉运量的核对工作,申请开具发票,含税金额为2,855,511.83元。 根据公司财务制度要求,在项目逾期的情况下,不具备开票条件,经过沟通,和钢物流(新疆)有限公司表示,只有开具发票后,方能挂账走付款审批流程,并优先安排回款。考虑到项目刚刚启动且第一个月回款稳定,特此申请开具已对完运单发票。在开具发票后,供应链业务部将继续加大项目催款力度,与和钢物流保持密切沟通,确保项目尽快完成,并降低应收及逾期款项的风
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财务开票制度
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财务开票制度
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财务开票管理制度开票及财务支出制度
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财务开票员岗位职责
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财务开票人员岗位职责
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财务部开票流程
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BOSS系统和财务开票系统操作员准则
BOSS系统和财务开票系统操作员准则
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请为一位商务助理撰入职汇报,需要体现的主要工作内容为1、日常销售单据的审单、发运2、制作常规数据报表,盘点汇报相关数据,确保进、销、存数据准确性3、协同财务部门完成下游月度对账和开票4、持续更新全屋智能云仓台账,全屋PMALL系统基本维护以及全屋中心仓商品的手工发运和签收5、跟进中台2.0和2.5的客户信息维护工作处理下游各类临时事件,包括不限于财务上账,商品退货等,确保整个业务流程的完整、合理、合规,要求字数800字。
请为一位商务助理撰入职汇报,需要体现的主要工作内容为1、日常销售单据的审单、发运2、制作常规数据报表,盘点汇报相关数据,确保进、销、存数据准确性3、协同财务部门完成下游月度对账和开票4、持续更新全屋智能云仓台账,全屋PMALL系统基本维护以及全屋中心仓商品的手工发运和签收5、跟进中台2.0和2.5的客户信息维护工作处理下游各类临时事件,包括不限于财务上账,商品退货等,确保整个业务流程的完整、合理、合规,要求字数800字。
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"供应链业务部于2024年2月完成德润物流运输项目2024年1月至2024年2月份拉运量的核对工作,申请开具发票,发票金额为31100899.25元。
根据公司财务制度要求,在项目逾期的情况下,不具备开票条件,经过沟通,新疆德润物流有限公司表示,只有开具发票后,方能挂账走付款审批流程,并优先安排回款。考虑到项目已稳定进行1年六个月,特此申请开具已对完运单发票。在开具发票后,供应链业务部将继续加大项目催款力度,与新疆德润保持密切沟通,确保项目尽快完成,并降低应收及逾期款项的风险。同时,我们也将密切关注新疆德
"供应链业务部于2024年2月完成德润物流运输项目2024年1月至2024年2月份拉运量的核对工作,申请开具发票,发票金额为31100899.25元。 根据公司财务制度要求,在项目逾期的情况下,不具备开票条件,经过沟通,新疆德润物流有限公司表示,只有开具发票后,方能挂账走付款审批流程,并优先安排回款。考虑到项目已稳定进行1年六个月,特此申请开具已对完运单发票。在开具发票后,供应链业务部将继续加大项目催款力度,与新疆德润保持密切沟通,确保项目尽快完成,并降低应收及逾期款项的风险。同时,我们也将密切关注新疆德
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好用的财务开票管理制度开票及财务支出制度
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财务开票管理制度开票及财务支出制度
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财务开票制度
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财务开票申请表
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财务开票制度
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财务开票员岗位工作职责-制度大全
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财务开票制度
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财务开票员的工作总结
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