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固定资产采购

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采购部管理制度与工作流程图,以制造型企业为背景的采购工作,包含供应商的开发、审核、管理、物料的定价、定点,年度合同的签订,日常的发票记账,付款,生产所需的零采,模具工装、设备、固定资产等
采购部管理制度与工作流程图,以制造型企业为背景的采购工作,包含供应商的开发、审核、管理、物料的定价、定点,年度合同的签订,日常的发票记账,付款,生产所需的零采,模具工装、设备、固定资产等
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采购部管理制度与工作流程图,以制造型企业为背景的采购工作,包含供应商的开发、审核、管理、物料的定价、定点,年度合同的签订,日常的发票记账,付款,生产所需的零采,模具工装、设备、固定资产等
采购部管理制度与工作流程图,以制造型企业为背景的采购工作,包含供应商的开发、审核、管理、物料的定价、定点,年度合同的签订,日常的发票记账,付款,生产所需的零采,模具工装、设备、固定资产等
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固定资产采购申请单
固定资产采购申请单
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办公用品固定资产采购申请单
办公用品固定资产采购申请单
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固定资产办公用品采购申请表
固定资产办公用品采购申请表
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我们公司是电商企业,有8个直播间,直播间有很多固定资产,请帮我拟定一份直播间固定资产的内部管理制度,从直播设备采购-直播间5S管理-直播间资产管理(含借用)等维度
我们公司是电商企业,有8个直播间,直播间有很多固定资产,请帮我拟定一份直播间固定资产的内部管理制度,从直播设备采购-直播间5S管理-直播间资产管理(含借用)等维度
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采购部管理制度与工作流程图,以制造型企业为背景的采购工作,包含供应商的开发、审核、管理、物料的定价、定点,年度合同的签订,日常的发票记账,付款,生产所需的零采,模具工装、设备、固定资产等
采购部管理制度与工作流程图,以制造型企业为背景的采购工作,包含供应商的开发、审核、管理、物料的定价、定点,年度合同的签订,日常的发票记账,付款,生产所需的零采,模具工装、设备、固定资产等
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固定资产采购合同word合同模板
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固定资产采购及支付管理制度
固定资产采购及支付管理制度
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1、费用审核、合同审核。2、工资核算,工资发放。3、凭证审核,结账,出报表。4、增值税核算,申报,缴款。5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。6、招投标标预算及预算编制。7、年终汇算清缴,工商年报。8、财务软件往来款账面清查,合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。9、高企年报填报,个税手续费退费办理,10、贷客易业务对账11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程,12、组织财务培训,制定工服库存管理制
1、费用审核、合同审核。2、工资核算,工资发放。3、凭证审核,结账,出报表。4、增值税核算,申报,缴款。5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。6、招投标标预算及预算编制。7、年终汇算清缴,工商年报。8、财务软件往来款账面清查,合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。9、高企年报填报,个税手续费退费办理,10、贷客易业务对账11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程,12、组织财务培训,制定工服库存管理制
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昭阳区行政事业单位财务大检查报告模板

一、介绍本单位财务管理和会计管理等工作情况
二、组织领导情况
说明本次自查自纠工作的组织领导、各职能科室和所属单位参与方式等主要做法及工作成效。
三、主要工作开展情况
对照检查内容,逐一进行自查,对存在的问题进行分析。
(一)会计管理。对照检查内容,开展检查情况及发现问题。
(二)单位内控。对照检查内容,开展检查情况及发现问题。
(三)“三公经费”管理。对照检查内容,开展检查情况及发现问题。
(四)固定资产管理。对照检查内容,开展检查情况及发现问题。
(五)政府采购
昭阳区行政事业单位财务大检查报告模板 一、介绍本单位财务管理和会计管理等工作情况 二、组织领导情况 说明本次自查自纠工作的组织领导、各职能科室和所属单位参与方式等主要做法及工作成效。 三、主要工作开展情况 对照检查内容,逐一进行自查,对存在的问题进行分析。 (一)会计管理。对照检查内容,开展检查情况及发现问题。 (二)单位内控。对照检查内容,开展检查情况及发现问题。 (三)“三公经费”管理。对照检查内容,开展检查情况及发现问题。 (四)固定资产管理。对照检查内容,开展检查情况及发现问题。 (五)政府采购
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1、费用审核、合同审核。
2、工资核算,工资发放。
3、凭证审核,结账,出报表。
4、增值税核算,申报,缴款。
5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。
6、招投标标预算及预算编制。
7、年终汇算清缴,工商年报。
8、财务软件往来款账面清查,
合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。
9、高企年报填报,个税手续费退费办理,
10、贷客易业务对账
11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程,
12、组织财务培训,制定工服库存管理制
1、费用审核、合同审核。 2、工资核算,工资发放。 3、凭证审核,结账,出报表。 4、增值税核算,申报,缴款。 5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。 6、招投标标预算及预算编制。 7、年终汇算清缴,工商年报。 8、财务软件往来款账面清查, 合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。 9、高企年报填报,个税手续费退费办理, 10、贷客易业务对账 11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程, 12、组织财务培训,制定工服库存管理制
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固定资产采购申请表
固定资产采购申请表
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固定资产采购三方比价单
固定资产采购三方比价单
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(完整版)固定资产采购申请表
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好用的固定资产采购合同范本(标准版).doc
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大气版【固定资产采购合同
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固定资产采购审批流程
固定资产采购审批流程
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固定资产的采购管理制度
固定资产的采购管理制度
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固定资产采购申请表-
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固定资产采购申请单
固定资产采购申请单
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固定资产采购预算表、
固定资产采购预算表、
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小学固定资产采购及管理制度
小学固定资产采购及管理制度
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请为一名材料会计年度工作总结,需要体现的主要工作内容为1、负责物资设备往来票据及内业资料的收集、核对、整理及归档工作。2、负责物资设备台账的汇总、核对及动态管理工作,保证台账填写规范,正确记录收发动态及往来业务。3、负责物资设备合同签订、结算办理、上报审批工作,定期与财务、经营核对账目。按时编制月度资金需求计划及资金支付计划。4、参与物资招标采购工作,并做好资料整理归档工作。5、负责办理报废、闲置或调拨固定资产及周转材料的相关手续。6、参与供应商的评价考核,收集整理评价资料汇总并上报。7
请为一名材料会计年度工作总结,需要体现的主要工作内容为1、负责物资设备往来票据及内业资料的收集、核对、整理及归档工作。2、负责物资设备台账的汇总、核对及动态管理工作,保证台账填写规范,正确记录收发动态及往来业务。3、负责物资设备合同签订、结算办理、上报审批工作,定期与财务、经营核对账目。按时编制月度资金需求计划及资金支付计划。4、参与物资招标采购工作,并做好资料整理归档工作。5、负责办理报废、闲置或调拨固定资产及周转材料的相关手续。6、参与供应商的评价考核,收集整理评价资料汇总并上报。7
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一、物资用品采购
1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。
2.采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。
二、物品申购程序
1.各分所每月25日之前上报次月“一次性采买计划单”、并交给综合办公室,办公室专人根据物资库存情况,核定整理各科室、分所的月度“一次性采买计划单”送科室负责人进行审核,报经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月完成采购计划。
2.库存采买单采购所有物资必
一、物资用品采购 1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。 2.采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。 二、物品申购程序 1.各分所每月25日之前上报次月“一次性采买计划单”、并交给综合办公室,办公室专人根据物资库存情况,核定整理各科室、分所的月度“一次性采买计划单”送科室负责人进行审核,报经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月完成采购计划。 2.库存采买单采购所有物资必
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保洁公司物资采购领用及设备固定资产管理制度
保洁公司物资采购领用及设备固定资产管理制度
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固定资产(大件物资)、无形资产采购申请表
固定资产(大件物资)、无形资产采购申请表
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固定资产和办公用品采购及使用管理制度
固定资产和办公用品采购及使用管理制度
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固定资产采购申请表
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sap固定资产采购申请
sap固定资产采购申请
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企业固定资产采购及验收管理制度
企业固定资产采购及验收管理制度
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固定资产采购管理制度及流程
固定资产采购管理制度及流程
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SAP固定资产采购
SAP固定资产采购
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固定资产采购实施管理制度
固定资产采购实施管理制度
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固定资产采购审批流程
固定资产采购审批流程
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固定资产采购申请
固定资产采购申请
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事业单位采购固定资产流程
事业单位采购固定资产流程
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SAP固定资产采购
SAP固定资产采购
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固定资产采购及支付管理制度
固定资产采购及支付管理制度
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固定资产采购申请流程说明
固定资产采购申请流程说明
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