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近视防控制度
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扩展以下内容: 一是纪委专责监督能力不够强,发现问题不够深入,纪委监督与财务、审计、医务等职能监督协同机制尚不健全。二是部分内控制度有待健全。如建设工程总包单位对外分包项目招标的审批监管、外送检验、对外科研合作招标采购等。三是廉政风险防控有薄弱环节。如信访反映招标文件不规范问题,发生了职工“挖矿”问题等。四是作风整治不够到位。少数干部担当作为意识不够强,有的工作推进缓慢,如消防隐患整改、建设工程进度监管等。五是“一岗双责”履行不够到位。如分管范围党风廉政建设年初研究、年中分析研判、年终查找不足和廉政谈话提
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输血科医院感染预防与控制制度(2019年医院感染和防控制度汇编)
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一、贯彻执行党和国家经济方针政策及集团公司党组、公司党委决策部署情况。 二、本部门(单位)重要发展战略规划和政策措施的制定、执行和效果情况。 三、重大经济事项的决策、执行和效果情况。 四、有关目标责任制完成情况,安全、生态环境保护责任的履行情况,资金、资产等管理使用和效益情况,风险防控情况等。 五、管理制度的健全和完善,特别是内部控制和风险管理相关制度的制定和执行情况。 六、在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况。 七、以往内审外查发现问题的整改情况。 八、其他需要审计的内容。
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医院传染病防控制度
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为深入贯彻落实习近平总书记新时代卫生健康工作方针,积极探索疾病预防控制机构体系建设,统筹整合疾病预防控制资源,建立更加完备的疾病预防控制制度机制,实现信息共享、资源共用、疾病共防、疫情共处、能力共提、发展共进的目标,利州区、朝天区、昭化区三区疾病预防控制中心经友好协商,自愿建立三区疾病预防控制共同体。防共体的背景、意义、成效
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2023年医院内部控制举措: 1、梳理报销制度,修改报销流程,形成新的报销规定。 2、对医院所有固定资产进行盘点, 3、对医院流动资产进行盘点,账面及库房进行核对; 4、对往来款进行梳理,并制定往来帐款管理制度; 5、全院重点岗位人员梳理岗位风险点,排查人员544人,形成400条风险点,明确风险防控措施395条,制定并完善了相关制度。 根据以上内容写一篇1500字左右的医院2023年内部控制工作总结
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