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公司防风险的自查报告,从13.推动企业健全完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系,相关制度得到有效执行,内部审计在规范运营、管控风险等方面有效发挥作用。14.有效识别研判、推动防范化解债务、金融、投资、法律、安全环保、国际化经营等方面重大风险,未出现重大资产损失和其他严重不良后果。15.按照规定,对已完成的部分重大投资项目和上年度出现重大问题、存在重大风险的投资项目(含授权决策项目)开展综合评价。)几个方面的自查报告
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帮我巡察整改民主生活会材料,下面是格式:巡察整改专题民主生活会 对照检查材料 一、存在的主要问题 (一)关于在贯彻落实党的路线方针政策和上级重大决策部署存在差距方面 一是…… 二是…… 三是…… (二)关于在管党治党宽松软,内部管理有待加强方面 一是…… 二是…… 三是…… (三)关于在党建主体责任履行不到位,领导班子建设仍有不足方面 一是…… 二是…… 三是…… (四)关于在巡察、审计整改不到位方面 一是…… 二是…… 三是…… 二、原因剖析 一是…… 二是…… 三是…… 三、整改措施 一是……
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