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内部审计案例

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企业内部审计经典案例参考
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内部审计工作底稿案例分析
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上市公司内部审计案例【建筑施工企业内部审计监督问题的探讨】
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内部审计案例
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关于商业银行增值型内部审计的研究—基于某银行的案例分析
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内部审计探索研究型审计典型实践案例
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企业内部控制审计案例
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内部审计案例与答案
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内部审计案例与答案
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内部审计案例分析及其答案
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顺丰内部审计案例分析
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某某会计师事务所有限公司全套审计内部培训资料-案例-重要性标准(DOC...
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内部审计-存货审计案例
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内部审计案例
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企业大数据内部审计案例
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基层卫生院内部收支审计案例分析
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企业内部审计经典案例参考
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内部审计探索研究型审计典型实践案例
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企业内部审计职能经典案例参考
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电力企业内部审计的风险规避与防范企业内部审计风险案例
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内部控制审计案例
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内部审计-存货审计案例
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企业内部审计与风险管理通用公司内部审计案例
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企业内部审计-经典案例参考
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内部审计案例与答案
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第四章内部控制与审计风险案例审计学案例分析赵保卿第三版
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最新-内部审计外包案例分析精品-
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企业内部审计经典案例参考
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企业内部审计-经典案例参考
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内部审计案例【呕心沥血整理版】
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国内外案例对我国内部审计的启示与思考
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内部审计优秀案例
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上市公司内部控制审计案例参考
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内部审计案例
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内部审计优秀案例
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内部审计实务和案例讲稿-来自一位资深审计前辈的分享
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企业内部审计经典案例参考
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中小企业的内部控制案例研究——以Z企业为例-审计-毕业论文
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银行内部控制管理缺失的审计建议书,要包含案例和风险分析以及改进的具体措施
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对于注册会计师而言,内部控制影响着审计人员是否能够从企业中获得高质量的会计信息,进而也影响着注册会计师会出具怎样的审计意见。由此可见,有效执行企业内部控制的重要性是不言而喻的。在本案例中,智慧海派在对外担保业务中表现出了严重的内部控制失效问题。据我国证监会调查,在2018年5月至6月期间智慧海派向其一家关联公司提供了担保业务,公司名为航天科工深圳(集团)有限公司,担保金额高达约3.68亿美元。这样巨额的对外担保业务公司却并未及时披露,并且解释称未经过董事会的审批程序,对此浑然不知。经核实,此业务是由智慧海
对于注册会计师而言,内部控制影响着审计人员是否能够从企业中获得高质量的会计信息,进而也影响着注册会计师会出具怎样的审计意见。由此可见,有效执行企业内部控制的重要性是不言而喻的。在本案例中,智慧海派在对外担保业务中表现出了严重的内部控制失效问题。据我国证监会调查,在2018年5月至6月期间智慧海派向其一家关联公司提供了担保业务,公司名为航天科工深圳(集团)有限公司,担保金额高达约3.68亿美元。这样巨额的对外担保业务公司却并未及时披露,并且解释称未经过董事会的审批程序,对此浑然不知。经核实,此业务是由智慧海
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