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企业安全风险档案

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企业
安全生产规章制度,至少包含下列内容:安全生产职责、法律法规标准规范管理、安全生产投入、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全宣传教育培训、相关方安全管理、职业健康管理、工会劳动保护监督检查制度、消防安全管理制度、安全检查及隐患治理、安全生产例会、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理
企业 安全生产规章制度,至少包含下列内容:安全生产职责、法律法规标准规范管理、安全生产投入、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全宣传教育培训、相关方安全管理、职业健康管理、工会劳动保护监督检查制度、消防安全管理制度、安全检查及隐患治理、安全生产例会、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理
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企业档案管理安全风险防控与措施
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企业档案管理安全风险防控与措施
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企业档案管理安全风险防控与措施
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浅谈企业档案管理安全风险防控与措施
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浅谈企业档案管理安全风险防控与措施
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企业档案信息安全风险要素识别与控制
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企业档案管理安全风险防控与措施
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企业档案管理安全风险防控与措施
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企业档案信息安全风险要素识别与控制
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危险化学品企业安全风险分布档案
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浅谈企业档案管理安全风险防控与措施
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浅谈企业档案管理安全风险防控与措施
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企业档案管理安全风险防控与措施
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招商服务部的个人岗位风险点和防控措施;负责入园项目评审、签定入园合同,协助办理证件、帮助入园企业做好项目立项、环评、安评等前期工作;项目跟踪服务、务工子女入学办理、企业用电申请、规上企业产值统计报送、企业服务、建立健全入园企业服务档案;为企业提供政策、信息咨询,负责各项优惠政策的落实。
招商服务部的个人岗位风险点和防控措施;负责入园项目评审、签定入园合同,协助办理证件、帮助入园企业做好项目立项、环评、安评等前期工作;项目跟踪服务、务工子女入学办理、企业用电申请、规上企业产值统计报送、企业服务、建立健全入园企业服务档案;为企业提供政策、信息咨询,负责各项优惠政策的落实。
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加油站危险化学品企业风险源档案
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客运企业危险源辨识与风险控制档案资料
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企业员工人事档案管理风险及防控措施
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企业人事档案管理风险分析及防控
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企业档案风险管理存在的不足及应采取的措施
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企业会计信息化档案风险分析
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档案安全风险隐患排查情况自查报告三篇
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档案馆安全风险隐患排查自查报告
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安全生产风险分级管控档案
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工业产品质量安全风险管控工作档案管理制度
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档案安全风险隐患排查整治情况报告6篇
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档案数字化加工外包中的安全风险思考
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1.嗅辩台材质不符合标准要求。2、嗅辩室、现场设备室、档案室无环境条件控制设施。3、氨氮和挥发酚分析在同房间进行,存在交叉污染风险;原子吸收分光光计、原子荧光光谱仪的排风罩不耐高温,存在安全隐患;化学分析室试剂柜混放试剂、配置溶液、盐酸类,存在交叉污染风险;危废暂存间未分类收集管理。4、水温计、卷尺未检定\校准,仪器设备的检定\校准结果的确认未按检测标准方法的要求进行确认,部分标准物质未标识有效期。5、采样瓶未抽检,未对EC培养基进行质量验收。6、气相色谱原始记录缺样品前处理信息,COD原始记录无滴定管信
1.嗅辩台材质不符合标准要求。2、嗅辩室、现场设备室、档案室无环境条件控制设施。3、氨氮和挥发酚分析在同房间进行,存在交叉污染风险;原子吸收分光光计、原子荧光光谱仪的排风罩不耐高温,存在安全隐患;化学分析室试剂柜混放试剂、配置溶液、盐酸类,存在交叉污染风险;危废暂存间未分类收集管理。4、水温计、卷尺未检定\校准,仪器设备的检定\校准结果的确认未按检测标准方法的要求进行确认,部分标准物质未标识有效期。5、采样瓶未抽检,未对EC培养基进行质量验收。6、气相色谱原始记录缺样品前处理信息,COD原始记录无滴定管信
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1	2.10.2(18)	嗅辩台材质不符合标准要求。
2	2.10.2(19)	嗅辩室、现场设备室、档案室无环境条件控制设施。
3	2.10.2(20)	氨氮和挥发酚分析在同房间进行,存在交叉污染风险;原子吸收分光光计、原子荧光光谱仪的排风罩不耐高温,存在安全隐患;化学分析室试剂柜混放试剂、配置溶液、盐酸类,存在交叉污染风险;危废暂存间未分类收集管理。
4	2.11.1(24)	水温计、卷尺未检定\校准,仪器设备的检定\校准结果的确认未按检测标准方法的要求进行确认,部分标准物质未标识有效期。
5	2.12
1 2.10.2(18) 嗅辩台材质不符合标准要求。 2 2.10.2(19) 嗅辩室、现场设备室、档案室无环境条件控制设施。 3 2.10.2(20) 氨氮和挥发酚分析在同房间进行,存在交叉污染风险;原子吸收分光光计、原子荧光光谱仪的排风罩不耐高温,存在安全隐患;化学分析室试剂柜混放试剂、配置溶液、盐酸类,存在交叉污染风险;危废暂存间未分类收集管理。 4 2.11.1(24) 水温计、卷尺未检定\校准,仪器设备的检定\校准结果的确认未按检测标准方法的要求进行确认,部分标准物质未标识有效期。 5 2.12
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档案安全风险自查报告
档案安全风险自查报告
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(一)运行情况与稳定性排查
检查相关系统、设施设备是否存在频繁故障、运行不稳
定或者老化情况;是否建立安全技术档案;维护保养是否到
位;硬件是否存在老化现象;是否按照相关技术标准进行日
常管理;是否按照规章要求建立设备维护制度或维护制度与
设备出场技术要求是否相符;是否使用未经验收检测或超出
定检周期的设备及设备带病运行等。
(二)系统备份与冗余度排查
检查相关系统、设施设备的主备用电源切换、供电配载
和路由关键节点、系统冗余度设计、系统失效备份等情况;
关键系统是否存在技术风险、系统运行风险和薄弱环节;
(一)运行情况与稳定性排查 检查相关系统、设施设备是否存在频繁故障、运行不稳 定或者老化情况;是否建立安全技术档案;维护保养是否到 位;硬件是否存在老化现象;是否按照相关技术标准进行日 常管理;是否按照规章要求建立设备维护制度或维护制度与 设备出场技术要求是否相符;是否使用未经验收检测或超出 定检周期的设备及设备带病运行等。 (二)系统备份与冗余度排查 检查相关系统、设施设备的主备用电源切换、供电配载 和路由关键节点、系统冗余度设计、系统失效备份等情况; 关键系统是否存在技术风险、系统运行风险和薄弱环节;
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