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企业内部审计流程

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企业内部审计工作流程图
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完善企业内部控制审计的流程设计和政策建议
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内部审计实务:企业内部审计的基本流程
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本文在研读大量文献,知晓国内外内部控制研究现状的基础上,以内部控制理论作为支撑,重点研究了佳华公司在采购业务内部控制审计上存在的若干问题,通过优化采购业务流程,并给出具体的完善与保障举措,来充分发挥企业内部控制审计在采购业务环节中的重要作用,从而防范企业经营风险,进而实现节省成本与提升企业效益的目标。同时,也丰富了采购业务内部控制审计的研究案例,为其他类型公司提供参考。最后,因研究时间和作者水平有限,本文也存在以下不足之处:针对佳华公司采购业务内部控制存在的不足,作者对其进行了改善建议,但是这些建议和改
本文在研读大量文献,知晓国内外内部控制研究现状的基础上,以内部控制理论作为支撑,重点研究了佳华公司在采购业务内部控制审计上存在的若干问题,通过优化采购业务流程,并给出具体的完善与保障举措,来充分发挥企业内部控制审计在采购业务环节中的重要作用,从而防范企业经营风险,进而实现节省成本与提升企业效益的目标。同时,也丰富了采购业务内部控制审计的研究案例,为其他类型公司提供参考。最后,因研究时间和作者水平有限,本文也存在以下不足之处:针对佳华公司采购业务内部控制存在的不足,作者对其进行了改善建议,但是这些建议和改
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实用的企业内部审计工作计划7篇
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