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项目财务制度

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1、费用审核、合同审核。2、工资核算,工资发放。3、凭证审核,结账,出报表。4、增值税核算,申报,缴款。5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。6、招投标标预算及预算编制。7、年终汇算清缴,工商年报。8、财务软件往来款账面清查,合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。9、高企年报填报,个税手续费退费办理,10、贷客易业务对账11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程,12、组织财务培训,制定工服库存管理制
1、费用审核、合同审核。2、工资核算,工资发放。3、凭证审核,结账,出报表。4、增值税核算,申报,缴款。5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。6、招投标标预算及预算编制。7、年终汇算清缴,工商年报。8、财务软件往来款账面清查,合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。9、高企年报填报,个税手续费退费办理,10、贷客易业务对账11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程,12、组织财务培训,制定工服库存管理制
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项目财务制度
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项目部财务制度/工程项目部费用报销管理制度(精选8篇)
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建筑项目财务制度及流程
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1、费用审核、合同审核。
2、工资核算,工资发放。
3、凭证审核,结账,出报表。
4、增值税核算,申报,缴款。
5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。
6、招投标标预算及预算编制。
7、年终汇算清缴,工商年报。
8、财务软件往来款账面清查,
合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。
9、高企年报填报,个税手续费退费办理,
10、贷客易业务对账
11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程,
12、组织财务培训,制定工服库存管理制
1、费用审核、合同审核。 2、工资核算,工资发放。 3、凭证审核,结账,出报表。 4、增值税核算,申报,缴款。 5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。 6、招投标标预算及预算编制。 7、年终汇算清缴,工商年报。 8、财务软件往来款账面清查, 合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。 9、高企年报填报,个税手续费退费办理, 10、贷客易业务对账 11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程, 12、组织财务培训,制定工服库存管理制
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项目部财务制度/项目部财务收支费用及报销管理规定
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建筑项目财务制度及流程
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项目公司财务制度管理
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项目财务制度
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项目财务制度
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建筑项目财务制度及流程
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项目部财务制度/公司项目部财务管理制度
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项目部财务制度/工程项目部财务管理制度
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项目部财务制度/建筑项目财务制度及流程
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项目部财务制度/施工企业项目部财务管理制度
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项目部财务制度/施工项目财务管理制度
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项目部财务制度/社工项目财务管理制度
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项目部财务制度/项目财务管理制度[整理版]
项目部财务制度/项目财务管理制度[整理版]
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项目部财务制度/项目财务管理规章制度5篇
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项目部财务制度/项目部财务管理制度
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项目部财务制度/项目部财务管理及核算办法
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建筑项目财务制度及流程
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建筑项目财务制度及流程
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建筑项目财务制度及流程
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建筑项目财务制度及流程
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建筑项目财务制度及流程
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建筑项目财务制度及流程
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建筑项目财务制度及流程
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三、核心成果概述
1、严格执行专班工作组及市、区审计局的工作部署,精准提供蓝盾、安控、合纵三大项目的资金来源详情及资金支付回单等关键资料,确保资料齐全无误。
2、主动向华强会计师事务所提供近三年来公司的财务核心数据,包括但不限于财务报表数据、科目余额表及损益调整信息等,全面梳理并整改内部审计中发现的问题,助力公司财务管理更加规范。
3、持续优化公司财务制度,广泛征求各部门意见,对《资金支付及合同审批权限管理办法》进行修订完善,经公司党委会、董事会审议通过后正式印发,确保资金支付与合同审批流程更加高效合理。
三、核心成果概述 1、严格执行专班工作组及市、区审计局的工作部署,精准提供蓝盾、安控、合纵三大项目的资金来源详情及资金支付回单等关键资料,确保资料齐全无误。 2、主动向华强会计师事务所提供近三年来公司的财务核心数据,包括但不限于财务报表数据、科目余额表及损益调整信息等,全面梳理并整改内部审计中发现的问题,助力公司财务管理更加规范。 3、持续优化公司财务制度,广泛征求各部门意见,对《资金支付及合同审批权限管理办法》进行修订完善,经公司党委会、董事会审议通过后正式印发,确保资金支付与合同审批流程更加高效合理。
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“供应链业务部于2024年01月完成和钢物流铁精粉运输项目2023年12月1日至2023年12月31日拉运量的核对工作,申请开具发票,含税金额为2,855,511.83元。
根据公司财务制度要求,在项目逾期的情况下,不具备开票条件,经过沟通,和钢物流(新疆)有限公司表示,只有开具发票后,方能挂账走付款审批流程,并优先安排回款。考虑到项目刚刚启动且第一个月回款稳定,特此申请开具已对完运单发票。在开具发票后,供应链业务部将继续加大项目催款力度,与和钢物流保持密切沟通,确保项目尽快完成,并降低应收及逾期款项的风
“供应链业务部于2024年01月完成和钢物流铁精粉运输项目2023年12月1日至2023年12月31日拉运量的核对工作,申请开具发票,含税金额为2,855,511.83元。 根据公司财务制度要求,在项目逾期的情况下,不具备开票条件,经过沟通,和钢物流(新疆)有限公司表示,只有开具发票后,方能挂账走付款审批流程,并优先安排回款。考虑到项目刚刚启动且第一个月回款稳定,特此申请开具已对完运单发票。在开具发票后,供应链业务部将继续加大项目催款力度,与和钢物流保持密切沟通,确保项目尽快完成,并降低应收及逾期款项的风
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(一)格遵守相关财务制度,加强财务内控管理。及时在CM系统建立商户档案,并根据项目进度进行履约确认。6月30日前,完成上述四笔来款的履约确认。
在后续工作中,及时在商户来款当月或满足收入确认条件当月,按项目进度对收入进行履约确认。
(一)格遵守相关财务制度,加强财务内控管理。及时在CM系统建立商户档案,并根据项目进度进行履约确认。6月30日前,完成上述四笔来款的履约确认。 在后续工作中,及时在商户来款当月或满足收入确认条件当月,按项目进度对收入进行履约确认。
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村级财务收集资料及账务处理方案一、引言为规范村级财务管理,确保财务信息的准确性、完整性和透明度,提高财务工作效率,促进新型农村集体经济和社会的可持续发展。本方案结合《农村集体经济组织财务制度》《农村集体经济组织会计制度》的要求,从收入、支出两方面入手,就村级单据的规范报销及相关账务处理进行浅析参考。二、财务资料收集及审核标准收集流程:由村级财务部门负责,各村和各合作社提供原始凭证,报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名并注明用途。填写报销单应注意:注明支出事由、项目、发票和附件张数
村级财务收集资料及账务处理方案一、引言为规范村级财务管理,确保财务信息的准确性、完整性和透明度,提高财务工作效率,促进新型农村集体经济和社会的可持续发展。本方案结合《农村集体经济组织财务制度》《农村集体经济组织会计制度》的要求,从收入、支出两方面入手,就村级单据的规范报销及相关账务处理进行浅析参考。二、财务资料收集及审核标准收集流程:由村级财务部门负责,各村和各合作社提供原始凭证,报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名并注明用途。填写报销单应注意:注明支出事由、项目、发票和附件张数
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建筑项目财务制度及流程
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项目部财务制度/工程项目财务核算管理制度
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项目部财务制度/工程项目财务管理制度
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项目部财务制度/工程项目部财务日常工作流程及制度.doc
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项目部财务制度/工程项目部财务管理制度(标准版)
项目部财务制度/工程项目部财务管理制度(标准版)
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项目部财务制度/工程项目部财务管理制度范本3篇
项目部财务制度/工程项目部财务管理制度范本3篇
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项目部财务制度/工程项目部财务部职责(8篇)
项目部财务制度/工程项目部财务部职责(8篇)
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